Detail faktúry 2210023913
- Číslo faktúry:
- 2210023913
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Dodávka elektriny- vyúčtovanie verejné osvetlenie - nedoplatok
- Cena:
- 19,41 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 5. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 5. 5. 2021