Detail faktúry 2210031504
- Číslo faktúry:
- 2210031504
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el.energie kultúrny dom - zaplatená záloha 92€.
- Cena:
- 0,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2021
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 6. 2021