Detail faktúry 2220046833
- Číslo faktúry:
- 2220046833
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Dodávka elektriny - vyúčtovanie obecný úrad - preplatok
- Cena:
- -114,08 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 15. 8. 2022
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 16. 8. 2022