Detail faktúry 2230010270
- Číslo faktúry:
- 2230010270
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Dodávka elektriny - vyúčtovanie čistiareň odpadových vôd - nedoplatok
- Cena:
- 226,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 11. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 11. 4. 2023