Detail faktúry 2230017952
- Číslo faktúry:
- 2230017952
- Číslo zmluvy:
- 152/2020
- Popis plnenia:
- Vyúčtovanie el. energie - čistiareň odpadových vôd - nedoplatok.
- Cena:
- 280,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- Energie2, a.s.
- Dátum doručenia:
- 7. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 6. 2023