Detail faktúry 24160001
- Číslo faktúry:
- 24160001
- Číslo zmluvy:
- 182/2023
- Popis plnenia:
- Dodávka tovarov z predajní obchodnej siete predávajúceho do školskej jedálne.
- Cena:
- 431,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Žikava
- Dodávateľ:
-
- COOP JEDNOTA NITRA
- Dátum doručenia:
- 29. 2. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 29. 2. 2024